
借:應(yīng)付職工薪酬貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ——應(yīng)交消費稅借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品為什么消費稅要轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)您好。這不是消費稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000借:主營業(yè)務(wù)成本 5250貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個月錯記成下面這分錄了借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000借:主營業(yè)務(wù)成本 15000貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 15000現(xiàn)在接手,該怎么調(diào)整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交增值稅 生產(chǎn)成本 制造費用 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外收入 主營業(yè)務(wù)成本 這些明細(xì)賬是什么賬頁格式
答: 你好,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費,制造費用,銷售費用,財務(wù)費用,管理費用需要用多欄明細(xì)賬 其他的可以是三欄明細(xì)賬


娟娟 追問
2017-05-17 16:40
鄒老師 解答
2017-05-17 16:41