
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
一張銷項增值稅專用發(fā)票 ,一張進項增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
答: 作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票
應(yīng)交增值稅是銷項發(fā)票的未稅價減去進項發(fā)票的未稅價,還是銷項發(fā)票的增值稅稅額減去銷項發(fā)票的增值稅稅額?
網(wǎng)上申報的增值稅銷項稅比進項稅少,但銷項稅沒有開票,在網(wǎng)上申報增值稅的時候可不可以把未開票的銷項稅填進去。進項稅多是可以留到下一個月的嘛?
我著急用發(fā)票,可以先零申報增值稅,待發(fā)票領(lǐng)回來,發(fā)現(xiàn)有增值稅的進項和銷賬稅額,我在重新更正增值稅申報可以嗎?
增值稅申報的 附表一 填銷項的時候 開具其他發(fā)票 這項 是指增值稅普通發(fā)票嗎?普通發(fā)票的銷項也要計算進去嗎?

