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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-06-07 18:18

你好,這個緩交不用管。
這個是沒有繳納的,有差額正常的。
可以提交

廖**文 追問

2022-06-08 07:38

我圖片截漏了,按照我上述所說的,這個30欄和27欄代表的是什么意思呀?

廖**文 追問

2022-06-08 08:05

這個30欄和27欄代表的是什么意思呀?代表上期緩繳的320228.51嗎?還有32欄比以往少累加了320228.51是因為上期少交了320228.51,所以就累加了320228.51嗎?我看了這個 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應(yīng)交增值稅的金額,可不可以在主表里把這個本期的320228.51的金額修改為0呢,因為我看今年所有所屬期都有緩繳可是上一任會計報的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應(yīng)交增值稅,并且扣除上期的緩繳數(shù),可是本期我報的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51,能告訴在哪里把這個320228.51改成0嗎,讓這個32欄正常累加,并且32欄好像可以改為0,因為我每期增值稅都沒有漏報,希望老師告訴我改一下,我有說錯的地方望老師指點

廖**文 追問

2022-06-08 08:06

這個30欄和27欄代表的是什么意思呀?代表上期緩繳的320228.51嗎?還有32欄比以往少累加了320228.51是因為上期少交了320228.51,所以就累加了320228.51嗎?我看了這個 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應(yīng)交增值稅的金額,可不可以在主表里把這個本期的320228.51的金額修改為0呢,因為我看今年所有所屬期都有緩繳可是上一任會計報的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應(yīng)交增值稅,并且扣除上期的緩繳數(shù),可是本期我報的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51,能告訴在哪里把這個320228.51改成0嗎,讓這個32欄正常累加,并且32欄好像可以改為0,因為我司每期增值稅都沒有漏報,只是有緩繳,希望老師告訴我改一下,我有說錯的地方望老師指點

廖**文 追問

2022-06-08 08:08

這個30欄和27欄代表的是什么意思呀?代表上期緩繳的320228.51嗎?還有32欄比以往少累加了320228.51是因為上期少交了320228.51,所以就累加了320228.51嗎?我看了這個 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應(yīng)交增值稅的金額,可不可以在主表里把這個本期的320228.51的金額修改為0呢,因為我看今年所有所屬期都有緩繳可是上一任會計報的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應(yīng)交增值稅,,可是本期我報的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51,能告訴在哪里把這個320228.51改成0嗎,讓這個32欄正常累加,并且32欄好像可以改為0,因為我司每期增值稅都沒有漏報,只是有緩繳,希望老師告訴我改一下,我有說錯的地方望老師指點

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:23

這個30就是說,比方說你現(xiàn)在四月份繳納了三月份的那一部分欠的稅,就填寫在30。

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:23

這個27,他就是說你這一個月,比方說你現(xiàn)在五月份你再申報四月份的數(shù)據(jù)的時候,就是你四月份總共交的。

廖**文 追問

2022-06-08 08:30

能就用5月申報4月的例子說嗎,你這一下3月和4月一下4月和5月,我聽不懂,

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:39

比如,你5月申報4月增值稅
3月欠的稅4月繳納,體現(xiàn)30行
27指的是4月繳納的總金額稅

廖**文 追問

2022-06-08 08:50

你只回答了前半部分,后半部分還是要回答一下的,都幫回答一下求求老師了

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:53

上期緩交不體現(xiàn)在27,你都沒有繳納
25和32體現(xiàn)就行了

廖**文 追問

2022-06-08 09:14

能把主表怎么改一下,導(dǎo)致主表上32欄余額為0嗎,

廖**文 追問

2022-06-08 09:17

就我發(fā)你的下面那個圖,能把27和30欄余額改為0嗎,因為我們今年都有緩繳,可是前5個月報的增值稅主表里27和30欄余額都是0,并且我紀(jì)念4.18號才來公司上班,以前沒有搞過一般納稅人,希望老師幫我改一下,以此讓我多理解下稅表各欄的含義,防止今后工作出錯

廖**文 追問

2022-06-08 09:18

就我發(fā)你的下面那個圖,能把27和30欄余額改為0嗎,因為我們今年都有緩繳,可是前5個月報的增值稅主表里27和30欄余額都是0,并且我今年4.18號才來公司上班,以前沒有搞過一般納稅人,希望老師幫我改一下,以此讓我多理解下稅表各欄的含義,防止今后工作出錯

廖**文 追問

2022-06-08 09:20

能把主表怎么改一下,導(dǎo)致主表上32欄余額為0嗎,因為我們公司業(yè)務(wù)很簡單,都沒有欠繳只有緩繳,不可能有期末欠繳稅額。

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 11:25

你這里存在緩交,你這里就不可能為0
你這里緩交就是欠的,需要體現(xiàn)在32

廖**文 追問

2022-06-08 11:34

可是本期6月和以往32欄的金額來源不一樣,本期6月32欄比以往少了320228.51.因為27欄和30欄有3202281.51這個金額的存在,以往也有緩繳,可是27.30欄的金額就是空的,可是把本期27.30欄的金額改為0嗎

廖**文 追問

2022-06-08 11:36

能我接著問的問題看完嗎?然后把來龍去脈摸清楚再回答嗎

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 11:37

你有緩繳,那么32必然有金額
之前每月,你需要考慮的是之前的申報數(shù)據(jù)是否正確
可以手動更改,這樣更改后你數(shù)據(jù)并不是正確的申報
同時可能出現(xiàn)配比異常的問題

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 11:37

申報,是根據(jù)你真的情況數(shù)據(jù)申報
而不是去隨意調(diào)整填寫

廖**文 追問

2022-06-08 13:02

我司32欄一都等于上一期32欄加本期申報的增值稅24欄就是本期應(yīng)繳增值稅全額,可是這期發(fā)現(xiàn)32欄等于上期32欄還加上本期24欄,要減去27欄和30欄的320228.51,為什么呢?

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:06

32本身就是24+25+26-27得出的
你上期數(shù)據(jù)應(yīng)該是沒有27欄數(shù)據(jù)才會相等的

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:06

不管哪一期,這個報表的公式?jīng)]有變過
都是32=24+25+26-27

廖**文 追問

2022-06-08 13:07

可以把27欄去掉嗎

廖**文 追問

2022-06-08 13:18

最左邊是2022年1月中間是2022年2月最右邊是2022年3月,他們這3月都有緩繳,可是27欄和30欄都沒有數(shù)字呢??墒潜酒诘?7欄和30欄都有數(shù)字,可以把本期的27欄何30欄的數(shù)字都去掉嗎就是那個320228.51那幅圖,希望老師幫下忙解答哈

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:28

你這里圖1,2,3
27行沒有數(shù)據(jù),就說明沒有繳納過稅
你不填寫就可以了

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:28

27和30一定是你真實繳納過稅才有數(shù)據(jù)
緩交就是沒有繳納,沒有數(shù)據(jù)是正常的

廖**文 追問

2022-06-08 13:30

不對,圖1.2.3所代表的3個月的繳稅記錄我查過,都各繳款了應(yīng)繳的一半,和本期一樣不是沒有交,都是交了一半緩繳一半

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:31

那就是你之前申報表填寫有錯誤啊
你這個繳納了27行肯定要有數(shù)據(jù)

廖**文 追問

2022-06-08 13:32

好吧,那我以后注意點呢

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:33

你這里就是表格是固定的
你需要的就是把你數(shù)據(jù)填寫進表格
不填寫錯不填寫漏就可以了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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