
老師,其他應收款掛了轉(zhuǎn)給法人的款應該怎么處理,其他應付也掛了法人的款,但是其他應收掛的有點多?
答: 你好;? ? 你意思是法人明細 其他應收款 和其他應付款都有余額; 你想對沖嗎? ?
法人公戶取錢,貸是其他應收款還是其他應付,摘要怎么錄?
答: 你好,如果金額不大建議計入備用金,如果金額大的話建議計入其他應收款。摘要寫某某借款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們現(xiàn)在清理個人往來,但我們的賬前期掛有些亂,個人的一會其他應收款、一會其他應付,我都有些擔心單位內(nèi)部個人職工的借款再掛各預收、預付,請老師指點一條思路清晰,速度較快的清賬方法
答: 你好,你可以根據(jù)其他應收,其他應付下面有同一個明細的,然后根據(jù)金額較小的明細做這個分錄 借;其他應付款 貸;其他應收款






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