国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-06-07 13:06

1借研發(fā)支出資本化支出2400
-費(fèi)用化支出600
貸應(yīng)付職工薪酬800
原材料1300
累計(jì)折舊200
銀行存款700

暖暖老師 解答

2022-06-07 13:07

借無形資產(chǎn)2400
管理費(fèi)用600
貸研發(fā)支出資本化支出2400
-費(fèi)用化支出600

暖暖老師 解答

2022-06-07 13:07

算2021年甲公司研發(fā)的專利技術(shù)計(jì)提的累計(jì)攤銷額
2400/10*3/12=60

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 銷售無形資產(chǎn)的嗎
2020-02-22 14:22:04
你好,之前的問題具體是?
2017-12-28 11:55:51
1借研發(fā)支出資本化支出2400 -費(fèi)用化支出600 貸應(yīng)付職工薪酬800 原材料1300 累計(jì)折舊200 銀行存款700
2022-06-07 13:06:39
是的,是這樣賬務(wù)處理的,購入時(shí),如果有增值稅專用發(fā)票,是可以抵扣的,借:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2018-06-05 10:56:55
攤銷:直接做借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)攤銷即可
2017-09-30 12:52:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...