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送心意

美橙老師

職稱中級會計師

2022-06-06 15:05

你公司開出發(fā)票后,你們將收入轉(zhuǎn)給合作公司,可由對方開發(fā)票給你公司,作為你公司的成本。

覺知 追問

2022-06-06 15:09

第一種計算:合伙項目120萬(設計類項目);秋恒70萬,對方50萬,以秋恒公司開具發(fā)票給甲方,不屬于掛靠,所以不收取掛靠費。對方如果不能提供6%成本票(設計票),我公司扣除其稅金計算如下:增值稅(設計類6%)50萬/1.06*6%=28301.89元   三項附加28301.89*12%=3396.23     企業(yè)所得稅500000*2.5%=12500元   印花稅0.06%500000*0.06%=300元  合計:44498.11   

還麻煩老師幫著看一下,是不是這樣計算的,

覺知 追問

2022-06-06 15:10

第二種計算:合伙項目120萬(設計類項目);秋恒70萬,對方50萬,以秋恒公司開具發(fā)票給甲方,不屬于掛靠,所以不收取掛靠費。對方如果只能提供3%成本票(設計專票),其稅金計算如下:增值稅50萬/1.03*3%=14563.10元   三項附加14563.10*12%=1747.57    企業(yè)所得稅500000*2.5%=12500元   印花稅0.06%500000*0.06%=300元  合計:29110.67

美橙老師 解答

2022-06-06 15:27

對的,這么計算是對的。對方給你們補稅點就行。

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相關問題討論
你好,同學當做可以啊
2022-10-09 23:56:55
那你不是小規(guī)模期間沒有成本了?
2024-03-24 19:53:54
那你直接就按照正常的注銷流程去處理,注銷之后,你重新成立一個小規(guī)模就行呀。
2022-04-12 16:09:26
你好 12月 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 1月 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-03-13 10:07:18
你好,一般是不能抵扣的,只有小規(guī)模期間沒有做銷售,才可以
2023-08-07 16:44:34
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