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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-06 11:52

你好,你的進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果他結(jié)轉(zhuǎn)的話,進項轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn),都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

瀟灑的奇異果 追問

2022-06-06 11:56

進項銷項沒結(jié)轉(zhuǎn),以前年度都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,期末一直累計余額

郭老師 解答

2022-06-06 11:57

好,那你的進項轉(zhuǎn)出也不用結(jié)轉(zhuǎn)的,一直都有余額。

瀟灑的奇異果 追問

2022-06-06 13:09

那老師稅法或者會計準則有沒有規(guī)定說這些三級科目年底必須結(jié)轉(zhuǎn),期末無余額啊,因為在學實務時好像沒有講這些

郭老師 解答

2022-06-06 13:09

可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。

瀟灑的奇異果 追問

2022-06-06 14:05

不結(jié)賬的話沒有什么稅務風險吧

郭老師 解答

2022-06-06 14:06

不結(jié)賬你怎么出報表?

瀟灑的奇異果 追問

2022-06-06 14:12

不結(jié)轉(zhuǎn),因為教材對這一塊沒怎么講

瀟灑的奇異果 追問

2022-06-06 14:13

我百度了說如果應交稅費余額在借方證明有留抵,不需要結(jié)轉(zhuǎn),如果在貸方,就要把進項,銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下

郭老師 解答

2022-06-06 14:14

你好,結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以答。

瀟灑的奇異果 追問

2022-06-06 14:19

開發(fā)票名稱是加工費

瀟灑的奇異果 追問

2022-06-06 14:20

發(fā)錯了老師,不用答復

郭老師 解答

2022-06-06 14:20

好的,有問題可以繼續(xù)問。

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相關(guān)問題討論
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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