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江湖小蝦
于2017-05-11 14:28 發(fā)布 ??1155次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-05-11 14:29
您好!非應(yīng)稅項目。
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填報增值稅一般納稅人申報表時,少填進(jìn)項,多交了增值稅,怎么辦
答: 你好,如果已經(jīng)扣款,是進(jìn)項就不能再抵扣了
招待費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
答: 你好,申報表里主表有個進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄可以填的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時,增值稅納稅申報表如何填寫
答: 附表2中有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你直接進(jìn)去選擇看你們是哪種就可以
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
討論
一般納稅人的簡易征收,填列增值稅納稅申報表主表時,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那應(yīng)該如何填列?
招待費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在《增值稅納稅申報表》哪一欄填列?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報表怎么填,填哪行
增值稅一般納稅人開出的%3專票,如何填增值稅納稅申報表表一
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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