我公司是小規(guī)模納稅人,去年開了10萬的發(fā)票中有一張1000的普票,增值稅是9.9,入賬的時候分錄是,借:現(xiàn)金1000 貸:主營業(yè)務收入1000。 增值稅9.9沒有單獨列出來,季度不達45萬免普票增值稅,免稅部分正常應該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入但沒有轉(zhuǎn),導致賬上主營業(yè)務收入多了9.9,企業(yè)所得稅季報上的營業(yè)收入也多了9.9。請問這9.9沒有列支的稅費今年怎么轉(zhuǎn)應交稅費,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢,會計分錄怎么做。今年的匯算清繳需要調(diào)減收入嗎?
嘻嘻
于2022-05-30 09:31 發(fā)布 ??814次瀏覽
- 送心意
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-05-30 09:56
你好,1、今年應做調(diào)整分錄,先紅沖原來錯誤憑證
借:現(xiàn)金 -1000
貸:主營業(yè)務收入 -1000
再做正確分錄
借:現(xiàn)金 1000
貸:主營業(yè)務收入 990.1
應交稅費-應交增值稅 9.9
借:應交稅費-應交增值稅 9.9
貸:營業(yè)外收入 9.9
2、今年匯算清繳需要調(diào)減收入。
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你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06

你好,其他業(yè)務收入也要交增值稅,營業(yè)外收入不交增值稅,只交所得稅
2020-02-23 17:02:58
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