
現(xiàn)在對(duì)稅務(wù)申報(bào)有點(diǎn)迷茫了 增值稅季報(bào)地稅附加稅費(fèi)月報(bào) 如果有代開增值稅發(fā)票直接繳納附加稅費(fèi) 地稅月報(bào)時(shí)是零申報(bào)還是按照實(shí)際繳納附加稅費(fèi)申報(bào)
答: 您好!按實(shí)際繳納的申報(bào)。在本月預(yù)繳那里填入數(shù)據(jù)。
比如,在外地已繳納10萬(wàn)增值稅,1.2萬(wàn)附加稅,在當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)增值稅20萬(wàn),扣除預(yù)繳增值稅10,還有10萬(wàn)增值稅要繳納,附加稅怎么申報(bào)多少
答: 你好!附加稅按10萬(wàn)來申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人發(fā)票已經(jīng)繳納增值稅和稅金及附加,季度還要在國(guó)稅和地稅分別申報(bào)增值稅和稅金及附加嗎?
答: 你好,需要申報(bào),只是代扣的稅款不需要再扣稅了








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