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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-10 13:38

您好,可以的。

菲兒 追問

2017-05-10 13:43

@王老師: 我去年的分錄是   借:管理費用    貸 :應付賬款     今年只想沖費用    分錄我應該怎么做呢

王雁鳴老師 解答

2017-05-10 13:47

您好,分錄,借:管理費用,負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)。

菲兒 追問

2017-05-10 13:59

@王老師:老師   我不想沖應付賬款啊     因為去年已經(jīng)平賬了

王雁鳴老師 解答

2017-05-10 14:13

您好,收現(xiàn)金吧,借:管理費用,負數(shù),貸;現(xiàn)金,負數(shù)。

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相關問題討論
哪里看的
2019-03-07 11:58:21
您好可以抵費用的親
2018-12-08 08:31:14
您好,可以的。
2017-05-10 13:38:58
您好,同學,是可以的,但是需要通過以前年度損益調整科目入賬。
2020-04-09 14:01:40
借:固定資產 貸:銀行存款 攤銷 借:制造費用或管理費用 貸:固定資產
2019-02-25 10:37:42
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