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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-25 16:56

你好,把上年的分錄紅沖按發(fā)票入賬。

萱萍 追問

2022-05-25 16:58

跨年了啊,老師分錄該怎么寫?

玲老師 解答

2022-05-25 17:00

借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸銀行存款負數(shù),
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。

萱萍 追問

2022-05-25 17:04

票面價稅合計金額  9638.1    不含稅金額:9092.55   稅額:545.55

借:以前年度損益調(diào)整  -9638.10
      貸:銀行存款   -9638.10 

借:以前年度損益調(diào)整   9092.55
      應交稅金-應交增值稅進項稅額  545.55
     貸:銀行存款9638.10  


這樣對嗎?

玲老師 解答

2022-05-25 17:07

是的這樣處理。是的,這樣處理是對的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你用以前年度損益調(diào)整做 一樣可以在19年抵扣所得稅
2020-02-18 10:39:58
你好!計入財務費用就可以
2016-01-17 20:44:00
你好!這個借銀行存款等 貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-08-20 09:53:37
你好! 去年沒做賬吧? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款/其他應付款等 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-01-26 17:56:54
您好!計入管理費用-辦公費。
2017-03-10 17:03:06
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