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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-24 08:56

您好,借銀行存款,借應交稅費應交企業(yè)所得稅(紅字),借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應交稅費應交企業(yè)所得稅(紅字)

undefined 追問

2022-05-24 08:59

我改2021年12月的帳哪要調(diào)以前年度?老師可能沒看清楚我的提問

undefined 追問

2022-05-24 09:00

我多計提的四萬元,借所得稅費用4(紅字),貸應交稅費--企業(yè)所得稅4(紅字),還多交了1萬塊,這一萬塊怎么做分錄呢?

小林老師 解答

2022-05-24 09:00

您好,退稅不是21年12月,所以用以前年度損益調(diào)整,何時收到收回的稅?

undefined 追問

2022-05-24 09:30

我想在2021年的帳上用其他應收款來體現(xiàn)這1.8萬,2022年收到的時候就借銀行存款,貸其他應收款了,但是2021年關于這1.8萬的分錄,我不知道怎么做

小林老師 解答

2022-05-24 09:31

您好,您的分錄是錯誤的,給您的是正確的

undefined 追問

2022-05-24 09:32

老師,那我多計提我4萬呢?

小林老師 解答

2022-05-24 09:34

您好,您繳納1萬元是借應交稅費,貸銀行存款1。收回,借銀行存款,借應交稅費-1

undefined 追問

2022-05-24 09:39

老師,我現(xiàn)在是多計提了4萬,并且要在2022年做2021年匯算清繳的時候,會退回1.8萬元?,F(xiàn)在兩個問題怎么處理呢?

小林老師 解答

2022-05-24 09:41

您好,紅字沖回多計提4萬,剩余所得稅退回當期沖應交稅費

undefined 追問

2022-05-24 09:43

好嘞,老師!感謝老師的耐心解答,紅字沖回的4萬我想反結(jié)帳到2021年12月結(jié)帳

小林老師 解答

2022-05-24 09:44

您好,那是沒問題的

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你好,企業(yè)所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
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計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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