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送心意

現(xiàn)亮老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-23 13:58

理解錯(cuò)了吧,你捐贈(zèng)38萬,得走營業(yè)外支出,影響利潤總額,你這300得去扣完38萬之后的

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2022-05-23 14:01

老師,你的意思是捐款38萬,是從300里面扣除之后再來計(jì)算增值稅嗎?

現(xiàn)亮老師 解答

2022-05-23 14:16

我的意思是,企業(yè)捐贈(zèng)是為了打廣告或是為了樹立企業(yè)形象。企業(yè)一方面提高自己影響力和品牌價(jià)值獲得公眾關(guān)注和支持,從而提高股價(jià)、增加銷量。

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對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
2020-07-20 10:32:39
你好 是繳納的企業(yè)所得稅。
2022-08-17 09:34:44
你好,是的,是這樣的
2020-03-13 16:09:41
你好,如果是查賬征收的,是根據(jù)利潤計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅的
2019-04-01 19:57:24
應(yīng)納稅所得額=利潤總額 + 不允許稅前列支(納稅調(diào)增)金額 - 當(dāng)年可彌補(bǔ)以前年度虧損金額 - 稅法規(guī)定免稅所得。 區(qū)別: 應(yīng)納稅所得額是企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù),按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定,應(yīng)納稅所得額為企業(yè)每一個(gè)納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。應(yīng)納稅所得額的正確計(jì)算直接關(guān)系到國家財(cái)政收入和企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),并且同成本、費(fèi)用核算關(guān)系密切。 利潤總額指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中各種收入扣除各種耗費(fèi)后的盈余,反映企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的盈虧總額。利潤總額是衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的一項(xiàng)十分重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2019-03-06 07:54:20
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