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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-05-23 10:48

如果增值稅申報表與賬簿不一致,那么首先要分析不一致的具體原因,根據(jù)不同情況作相應(yīng)調(diào)整。具體如下:
  1、如果是報表出現(xiàn)錯誤,則直接對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,而無需做憑證。但是為了便于之后核對,可以在賬簿本年利潤科目所對應(yīng)的月份摘要備注下。
  2、如果是賬簿出現(xiàn)錯誤,則需在摘要里寫明:補(bǔ)記哪年哪月第幾號憑證。
  3、如果找不出究竟哪里出錯了,則建議最好對報表進(jìn)行修改。因為賬簿是一筆筆記下來的,根據(jù)賬簿進(jìn)而形成報表,可按照賬簿進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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