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斯瑩
于2017-05-07 15:59 發(fā)布 ??979次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-07 16:00
您好,先根據(jù)入庫單,借;原材料,借:管理費用,負數(shù)。再按出庫單領用處理,借;生產(chǎn)成本,貸;原材料。
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銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司2月和3月的社保沒計提,在4月份繳的,可以不計提直接做付款分錄嗎?借:管理費用-社保,貸:銀行存款
答: 你好 需要計提的。 為員工支出的 需要走應付職工薪酬科目過渡下
老師你好,公司打算給每個部門各辦一張公交卡,誰外出辦公誰拿上去坐車,那這筆分錄該怎么做。借:管理費用 公交卡貸:銀行存款這樣么
討論
老師,若是收到管理費用的退還,分錄是借:銀行存款 貸:管理費用嗎?
老師,想問下公司沒有計提社保,當月扣當月的,2月份扣了874,分錄為借:管理費用874貸:銀行存款874.當月退了,714。3月份又退了142,這種怎么寫分錄
怎樣沖上一年度管理費用?原分錄為 借:管理費用貸:銀行存款,謝謝!
這里另支付相關費用10萬元的分錄可以借:管理費用 10萬元 貸:銀行存款10萬元嗎
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103695 個
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