
借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)收賬款借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,去年多做收入,這樣調(diào)整對(duì)嗎,不用調(diào)整增值稅嗎?
答: 你好,是的,是這樣處理的,
借;應(yīng)收賬款39406,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39406沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦?
答: 你好,用利潤(rùn)分配代替的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 樓盤收入多結(jié)轉(zhuǎn)了 我這樣做對(duì)嗎 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 預(yù)收賬款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
答: 沒錯(cuò),你的結(jié)轉(zhuǎn)過程準(zhǔn)確無(wú)誤。但是你應(yīng)當(dāng)注意的是,要保證賬簿的一致性和完整性,在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,還要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的調(diào)整。

