我們公司現(xiàn)在是乙方干了一個工程,給甲方干完之后,甲方給我們付了500萬的款,然后我們給甲方開了個500萬的增值稅發(fā)票,這500萬增值稅發(fā)票是不是叫做那個銷項(xiàng)稅,還是是叫銷項(xiàng)稅,對不

實(shí)操學(xué)堂
于2022-05-20 14:31 發(fā)布 ??1229次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-05-20 14:37
你好; 你收到了 款項(xiàng); 開票出去 那么就是做收入 ;產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅 ; 對的
相關(guān)問題討論
不行,你這個開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
您好,是后者銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-02 11:56:17
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
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