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送心意

林夕老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-05-20 11:44

你好同學:
這個月末或年末,對差額集中進行處理下。
對采購,銷售的數(shù)據(jù)整體計算,然后將差額結轉到主營業(yè)務成本中。

半夏花語 追問

2022-05-20 11:54

那如果到月末或年末,這個產(chǎn)品還沒有賣完,這個時候調整數(shù)據(jù)因該還是不對的,我可以在第一個月銷售的時候,就把總的差額給它調整了,然后這樣后面每個月銷售產(chǎn)品結轉后剩余金額就跟庫存貨價格相符了吧,我可以這樣做嗎?外賬應該不行,我做內帳可以吧?

林夕老師 解答

2022-05-20 11:57

你好同學:
你可以根據(jù)中間某個產(chǎn)品全部賣完;把差額清零一下?;旧鲜强梢缘?,這個差額不大的。
內賬是可以的。外賬直接按照原來的計算。

半夏花語 追問

2022-05-20 11:58

比如:總價5869.4元,數(shù)量2296 ,單價四舍五入后就是2.56,這樣總的就多結轉了8.36元,第一個月我就把這個8.36元給他調整了,后面每個月銷售后,賬上的余額跟實際庫存價就相符了,這樣就不怕后面忘記調整或調整錯誤,我這樣可以嗎

半夏花語 追問

2022-05-20 12:03

這樣我才知道,月末盤庫存的時候,盤多盤少我才比較好找原因

林夕老師 解答

2022-05-20 12:09

你好同學:

這種情況,你最好使用EXCEL做個臺賬。自己單獨計算一下,這樣可以多保留一些小數(shù),與系統(tǒng)里一比較就能發(fā)現(xiàn)這個差額了。
其實也就是這個差額以什么方式求出來?!局皇怯行┰黾庸ぷ髁俊?br/>
你可以比較著,看看那種更容易操作些~
你的方法,目的可以達到,就是中間需要反復留意。

半夏花語 追問

2022-05-20 14:40

好的,感謝老師

林夕老師 解答

2022-05-20 14:42

你好同學:
加油,希望老師的解答對你有所幫助~

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借:生產(chǎn)成本——撈沙成本 貸:應付職工薪酬——工資(人工費) 貸:累計折舊(設備折舊費) 貸:其他應付款(運輸費、維護費等)
2024-04-27 04:06:30
你好,可以修改的,用利潤分配來做。
2022-04-12 09:25:31
好,建議不要反階段修改,你直接在這個月調整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反結轉回去結轉? 不然利潤不準確??
2021-11-26 09:54:09
你好,之前的問題具體是??
2021-11-04 19:39:21
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