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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-16 09:12

你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)的,直接借銀行存款貸應(yīng)交稅費,退回來做這個就行。

齊齊 追問

2022-05-16 09:18

因為公司還交了一部分 那要退費 豈不是 借 銀行存款 1  貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅   0.5 所得稅費0.5?是這么做的嗎?

郭老師 解答

2022-05-16 09:33

你好,是季度預(yù)繳的嗎?那你記起了沒有?

郭老師 解答

2022-05-16 09:33

是沒有計提的話也是這么做的

齊齊 追問

2022-05-16 09:34

企業(yè)所得稅沒有計提 季度繳納后 做了一筆 借所得稅費 貸銀行存款

郭老師 解答

2022-05-16 09:35

哦,那就直接這么做就可以的。

齊齊 追問

2022-05-16 09:38

老師 還要一個問題 我發(fā)現(xiàn)12月份填的利潤表 我把業(yè)務(wù)招待費的金額填錯了 現(xiàn)在正在做清繳匯算 應(yīng)該怎么處理呢?

郭老師 解答

2022-05-16 09:40

還是按照錯誤的來,你企業(yè)所得稅申報的收入填寫的是正確的嗎?

齊齊 追問

2022-05-16 09:41

正確的 就是業(yè)務(wù)招待費 9000多填成了900

郭老師 解答

2022-05-16 09:42

那不對,財務(wù)報表里面的利潤總額不等于你預(yù)繳申報里面的利潤總額嗎?

齊齊 追問

2022-05-16 09:45

我12月 申報企業(yè)所得稅月報的金額和利潤表填的是一樣的

郭老師 解答

2022-05-16 09:49

那你看下你的利潤表,利潤總額是不是已經(jīng)多減去了8900?

齊齊 追問

2022-05-16 09:51

沒有 利潤表上減的是900 實際上應(yīng)該是9416

郭老師 解答

2022-05-16 09:52

那你按照錯誤的來,然后少填寫的,
有稅前扣除比例的,這些都有發(fā)票嗎?

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相關(guān)問題討論
對的
2017-10-17 15:49:20
你好,需要體現(xiàn)計提,繳納這個過程。需要做兩筆分錄?
2021-12-23 15:00:08
你好,是上面的分錄才是正確的。
2023-06-10 17:08:45
是的
2016-10-24 15:48:53
企業(yè)所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
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