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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-14 16:05

您好
以前年度計提的費用沒有沖完 匯算清繳的時候納稅調(diào)整

k1 追問

2022-05-14 16:09

那到時候這個調(diào)整了,賬務處理要怎么做呀

bamboo老師 解答

2022-05-14 16:10

請問當時計提費用的時候分錄怎么寫的

k1 追問

2022-05-14 16:11

借管理費用,貸現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2022-05-14 16:13

這個現(xiàn)金支付了 沒有收到發(fā)票?

k1 追問

2022-05-14 16:15

當時應該就是做的一個空的憑證,為了避免當時季度的時候交太多的企業(yè)所得稅,怕到時候年度匯算的時候退稅,所以其實也沒有支付現(xiàn)金的

bamboo老師 解答

2022-05-14 16:16

請問單位用什么會計準則

k1 追問

2022-05-14 16:26

企業(yè)會計準則/一般企業(yè)

bamboo老師 解答

2022-05-14 16:27

借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸:其他應收款 借方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應收款

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相關(guān)問題討論
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學,你看一下明細填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應交10萬,你4個季度預交了11萬,就退回1萬 比如應交10萬,你4個季度預交了9萬,就需要補交1萬
2019-11-01 09:56:17
您好,你填的金額不對,導致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務局看
2019-06-24 08:32:06
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