
你好,我公司以前年度超開了銷項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在庫存是負(fù)數(shù),稅務(wù)局要求寫說明,怎么辦啊
答: 可以說明說,是預(yù)收賬款了,納稅義務(wù)發(fā)生然后就開了發(fā)票
查到以前年度有把4月份的發(fā)票作為2月份的入賬依據(jù),請問該如何調(diào)整,如果被稅務(wù)局查出有會什么問題?
答: 你好,實(shí)際業(yè)務(wù)是在二月份發(fā)生的嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,兩年前開了一筆發(fā)票未收款,當(dāng)時做的借應(yīng)收26000,貸收入24528.3 銷項(xiàng)稅24528.3 現(xiàn)在要沖紅這筆發(fā)票,要調(diào)整以前年度損益,是收入和稅一起調(diào)嗎?分錄怎么寫合適?
答: 你好,您是現(xiàn)在開具紅字發(fā)票沖減么?







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