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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-05-02 13:34

建議聽下齊紅老師的2016所得稅匯算清繳,比較詳細。 
祝學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

藍玫瑰 追問

2017-05-02 13:36

@劉老師—追夢: 
老師你好,沒有A103000表的講解

張艷老師 解答

2017-05-02 13:48

因為這個表接觸比較少,所以這個幫不上忙了,建議聯(lián)系一下答疑群里的老師。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,您的這個提問請在原問題中追問,謝謝
2019-09-02 09:39:01
附件條件的企業(yè),按照規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映,第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”;第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。
2019-07-12 14:17:00
建議聽下齊紅老師的2016所得稅匯算清繳,比較詳細。 祝學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
2017-05-02 13:34:58
你好,填寫第二列計稅依據(jù),工資就可以
2020-06-08 12:41:08
你好,根據(jù)你單位所屬期工資金額填寫申報
2019-10-12 09:19:32
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