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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-02 12:29

借應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值費(fèi) 貸銀行存款 
抵是怎么抵,隨意抵嗎

謙讓的招牌 追問

2017-05-04 17:20

一部分是用進(jìn)項(xiàng)去消除轉(zhuǎn)出稅額,還有一部分是用銀行扣的款。 
10月份的時(shí)候做的一筆分錄  借:原材料 112767.09  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 112767.09        
2017年3月份到稅局把欠的稅款都補(bǔ)交上去了       累計(jì)的留抵稅額59804.02    
112767.09稅額的支付情況是這樣的 
用累計(jì)的留底稅額59804.02抵了一部分  然后剩下的52963.07的話 是銀行支付的 
我只會(huì)做一筆銀行付款的分錄  借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  52963.07  貸:銀行存款 52963.07 
請(qǐng)問我用留抵稅額抵欠國(guó)稅稅款的這個(gè)分錄的話要怎么做呢?

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你好; 你這個(gè)是專票你認(rèn)證了 在去退貨是嗎 ? 如果購(gòu)買方認(rèn)證了 ;購(gòu)買方開紅字信息表做轉(zhuǎn)出分錄。 同時(shí)銷售方開紅字發(fā)票 紅沖分錄
2022-03-30 11:52:41
您好,同學(xué),您之間進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入借方,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出記在貸方,借貸都會(huì)有發(fā)生額,但是余額是0.
2019-12-06 09:29:00
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-28 10:23:03
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-24 13:00:37
同學(xué)你好,5月繳納的稅費(fèi),分錄做在5月份的賬里面即可,不需要做入4月賬里的。
2021-05-23 18:38:27
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