老師您好,我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ模總€月 問
支付的時候計入應付職工薪酬——職工福利費,月底轉(zhuǎn)入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥收購成本); 更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

這題會計分錄為啥是借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款呢為啥要通過應付職工薪酬這個科目
答: 準則規(guī)定的,需要通過應付職工薪酬,只有和職工相關(guān)都需要通過這個科目
工會經(jīng)費,計提時:借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款返還時,是借銀行存款,貸 應付職工薪酬-工會,那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
答: 你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應付職工薪酬-職工工資貸:銀行存款借:應付職工薪酬-員工福利貸:銀行存款借:應付職工薪酬-人身保險費貸:銀行存款月末計提計提本月工資借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-福利 應付職工薪酬-保險費可以嗎?不走管理費用?
答: 我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的


申屠虹旭 追問
2017-05-02 16:33
申屠虹旭 追問
2017-05-02 21:54
袁老師 解答
2017-05-02 09:16
袁老師 解答
2017-05-02 09:20
袁老師 解答
2017-05-03 08:08