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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-11 11:16

你好,跟進銷售有關系的,這張發(fā)票你本月需要做到賬務里面嗎?比如說是庫存,庫存商品或者原材料或者是費用。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-11 11:32

需要做賬務處理

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-11 11:34

材料和費用發(fā)票都有
但是沒有銷項
所以發(fā)票我沒有認證。現在這個進項票是在“待認證的進項稅”這個科目里面

李霞老師 解答

2022-05-11 11:35

你好同學,對的,就是做到那個科目里面。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-11 14:15

但是,最后應交稅費是個負數,和增值稅主表不相符。因為我沒有認證
這樣會導致預警嗎

李霞老師 解答

2022-05-11 14:18

你好,產生留抵稅額的話,他就是個負數,對于你賬上來說,它就是產生了留抵稅額,這個是沒關系的。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-11 16:03

我沒認證
這樣在待認證這個科目里面放著沒問題嗎?會產生預警嗎?

李霞老師 解答

2022-05-11 16:06

其實你沒認證的話,你放在待認證里也是正常的。

李霞老師 解答

2022-05-11 16:06

但實際,有的會計他沒認證的發(fā)票他都不往帳里做,等到什么時候認證了什么時候再做賬。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-11 17:06

我想把他做到賬里面,但是沒認證導致了,增值稅申報表和資產負責表應交稅費不相符。那我可以不可以把待認證的進項稅轉到其他應收款-待認的進行稅中,下月再轉回來呢?如果在待認證的進項稅中放著,會存在被預警的風險嗎?

李霞老師 解答

2022-05-11 17:15

你把它放到應交稅費里也沒啥風險的,您如果感覺別扭的話,可以先放到其他應收款里面。

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相關問題討論
可以的,開票日起180天內認證都是有效的
2016-06-08 16:31:12
不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應收款就可以了
2018-12-13 09:26:28
你好!借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。申報的時候填具主表的進項抵扣欄及進項抵扣明細表。
2018-12-24 11:24:06
你好,貸方負數就表示借方有余額,就是你們單位留底的金額。
2022-01-06 15:37:22
是的,你說的對,如果本月沒有銷項,只有進項,那么就需要將這筆分錄按照你所說的方式來進行,以便于調平增值稅。
2023-03-21 19:50:52
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