
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的
應交稅費-應交增值稅-出口退稅 在申報增值稅時,填在表幾的哪項里?
答: 不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應收款就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問年底結轉增值稅,應交稅費~應交增值(轉出未交增值稅)未貸方負數表示什么,我申報表當月增值稅進項大余銷項,有留底稅
答: 你好,貸方負數就表示借方有余額,就是你們單位留底的金額。


陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-11 11:32
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2022-05-11 11:34
李霞老師 解答
2022-05-11 11:35
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2022-05-11 14:15
李霞老師 解答
2022-05-11 14:18
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2022-05-11 16:03
李霞老師 解答
2022-05-11 16:06
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2022-05-11 16:06
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2022-05-11 17:06
李霞老師 解答
2022-05-11 17:15