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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-26 17:52

當(dāng)月不用轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目。本年利潤有余額的。

王偉 追問

2017-04-26 17:57

@王老師:哪資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是哪里來的?

王雁鳴老師 解答

2017-04-26 18:01

您好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤金額,是年初利潤分配-未分配利潤科目金額,再加本年利潤科目的余額。

王偉 追問

2017-04-26 18:08

@王老師:本年利潤用什么樣的帳本?明細(xì)賬可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-26 18:10

您好,三欄明細(xì)賬就行。

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
你做得記賬分錄是正確的
2019-01-09 13:29:49
您好,那是指的當(dāng)年有利潤的時候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,來彌補(bǔ)以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
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