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藍綢
于2017-04-26 10:43 發(fā)布 ??1184次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-05-13 20:28
申報表銷售額不能填負數(shù),可以等次月有收入時進行沖減。具體再咨詢下主管稅務機關(guān)。
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增值稅免稅申報表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數(shù),增值稅申報表了收入也填負數(shù)
增值稅申報表第9項免稅銷售額系統(tǒng)不能填負數(shù),現(xiàn)更改為0.當月的業(yè)務是發(fā)生一筆銷售退回紅字發(fā)票,所以收入為負數(shù)。那現(xiàn)改為0,賬務如何處理啊。
討論
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
小規(guī)模月報增值稅時,當月沒有銷售收入,只有開紅字負數(shù)發(fā)票,申報增值稅該如何填寫申報表呢
我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
銷售方自己開具的跨月紅字發(fā)票,如何填報增值稅申報表
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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