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送心意

王超老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2022-05-04 20:02

你好
你說的是根據(jù)新租賃準(zhǔn)則確認(rèn)的使用權(quán)資產(chǎn)折舊吧,這個(gè)是不可以稅前扣除的

小魚兒 追問

2022-05-05 15:05

新租賃準(zhǔn)則下要把折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)出來,我是填在"納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表"哪個(gè)項(xiàng)目里呀?

王超老師 解答

2022-05-05 15:07

稅務(wù)上分類為經(jīng)營租賃的租入資產(chǎn)及其折舊,填入《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中四、長期待攤費(fèi)用(五)其他的相應(yīng)欄次。原因是該部分租入資產(chǎn),會(huì)計(jì)上確認(rèn)的使用權(quán)資產(chǎn),就等同于稅務(wù)上的長期待攤費(fèi)用。

小魚兒 追問

2022-05-05 15:14

那我調(diào)增加的租賃費(fèi)應(yīng)該填在哪個(gè)項(xiàng)目?

王超老師 解答

2022-05-05 15:16

填寫在四、長期待攤費(fèi)用(五)其他

小魚兒 追問

2022-05-05 15:23

新租賃準(zhǔn)則的稅收金額,資產(chǎn)折舊這里寫0嘛?租賃費(fèi)應(yīng)該寫哪里呀?

王超老師 解答

2022-05-05 15:45

你那給原值要填寫使用權(quán)資產(chǎn)數(shù)據(jù)的,就是會(huì)計(jì)上的

小魚兒 追問

2022-05-05 15:58

稅收金額里的資產(chǎn)寫會(huì)計(jì)原值,折舊寫0嗎?

王超老師 解答

2022-05-05 15:59

是的,折舊部分要寫0的

小魚兒 追問

2022-05-05 16:24

就是當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有做稅務(wù)變更,匯算清繳填報(bào)還是按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但我們已經(jīng)實(shí)行新租賃資產(chǎn),做固定資產(chǎn)調(diào)整的表是可以的嗎?

王超老師 解答

2022-05-05 16:26

你這個(gè)匯算清繳跟你當(dāng)時(shí)的稅務(wù)變更沒有直接聯(lián)系的

小魚兒 追問

2022-05-05 17:10

好的好的,再問一下職工薪酬表的問題.社保和公積金賬賬金額只有公司部分,實(shí)際支付是公司和個(gè)人一起,那稅收金額應(yīng)該只是公司部分還是公司和個(gè)人一共?

王超老師 解答

2022-05-05 17:12

你好,其他問題需要重新提問的

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你好,這個(gè)需要看杭州當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定 的標(biāo)準(zhǔn)的
2017-05-09 17:48:47
你好,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個(gè)稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費(fèi)用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費(fèi)用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計(jì)算所得稅應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個(gè)是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
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