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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-24 15:04

您好!借管理費用 預付賬款 貸現金。

剎那 追問

2017-04-24 15:05

@宋老師:這樣做分錄可以地稅嗎?

宋生老師 解答

2017-04-24 15:08

您好!可以的啊。有什么不對嗎?

剎那 追問

2017-04-24 15:10

@宋老師:不是說可以抵稅的嗎?做預付賬款也可以嗎?

宋生老師 解答

2017-04-24 15:11

您好!這個預付款你要每個月計入管理費用。當然有的企業(yè)直接一次計入管理費用了。

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相關問題討論
你好,發(fā)生時 借:管理費用-服務費 280 貸:銀行存款280 抵扣時 借:管理費用-服務費 -280 借:應交稅費-增值稅-減免稅280
2020-07-02 12:30:54
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-04-24 11:42:12
借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數
2020-06-06 11:01:21
借:管理費用貸:現金;借:應交稅費貸:管理費用
2018-03-21 09:06:45
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2018-12-25 14:32:42
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