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送心意

Flower--老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2022-04-29 12:43

同學你好,
借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅進項轉出

重啟2022 追問

2022-04-29 12:48

那有一筆開紅字退貨發(fā)票造成的銷項稅額  負數余額,也退稅了,分錄一樣嗎

Flower--老師 解答

2022-04-29 13:03

不一樣。退銷項時
借:銀行存款
貸:應收賬款
把應收客戶的銷項稅額給沖掉

重啟2022 追問

2022-04-29 14:07

沒明白,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)怎么沖?怎么做會計分錄

Flower--老師 解答

2022-04-29 17:35

不用沖了  因為紅沖之前你是正常計提增值稅正常繳納  后期因為紅沖退稅  只會影響和客戶之間的往來結算金額。

Flower--老師 解答

2022-04-29 17:39

比如之前計提了50萬增值稅
借:應交稅費應交稅費(轉出未交增值稅)50
貸:應交稅費未交增值稅50
繳納時
借:應交稅費未交增值稅50
貸:銀行存款50
后期紅沖發(fā)票退銷項時,比如退了10
借:銀行存款10
貸:應收賬款 10

Flower--老師 解答

2022-04-29 17:40

發(fā)票紅沖了自然沒有向客戶收取銷項稅費權利了,所以要沖掉應收

重啟2022 追問

2022-04-29 18:32

不是這個意思,你說的這個我知道,我們現在的情況是,企業(yè)準備注銷了,但是應交稅費有兩筆增值稅,一筆是應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100元,另一筆是應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)-50元(這個是由于客戶退貨,開了一張負數發(fā)票產生),這兩筆款今天收到了稅局退款,收到這150元的退款怎么做會計分錄?

Flower--老師 解答

2022-04-29 19:49

借:銀行存款 100
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)100

Flower--老師 解答

2022-04-29 19:51

如果銷項50元不用退給客戶,直接做
借:銀行存款 50
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 50
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 50
貸:營業(yè)外收入  50

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你好同學,會計處理如下: 借:材料采購 2000 應交稅費——應交增值稅(進項)2600 貸:應付賬款 4600
2022-12-07 19:54:34
借原材料6萬,應交稅費應交增值稅進項稅額7800,貸,應付賬款
2022-05-07 11:22:31
學員你好,用作生產線的固定資產建造可以抵扣,所以不用轉出
2022-04-10 06:44:24
你好 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021-12-29 09:17:53
你好,賬務處理是 借:原材料?3500*8?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3640,??貸:應付賬款?3500*8%2B3640
2021-11-30 19:20:40
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