16年企業(yè)虧損, 所得稅是-50000 。那么17年四月份申報企業(yè)所得稅盈利10000應(yīng)該交2500的,當(dāng)時做賬也做了計提所得稅借所得稅2500貸應(yīng)交稅金企業(yè)所得稅2500 可是在這次申報的時候, 系統(tǒng)自動帶入了以前的虧損,等于這2500就沒有交, 那么這時候分錄怎么做呢?
養(yǎng)貓專業(yè)戶
于2017-04-24 10:03 發(fā)布 ??772次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-04-24 10:05
借;應(yīng)交稅費 貸;以前年度損益調(diào)整
借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費
相關(guān)問題討論

你好,這個是多計提嗎?
2021-10-26 11:50:32

你好,就是做相反分錄沖銷
2017-10-17 14:25:53

你好 是的 分錄是這樣來做的 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅費用
2020-01-16 09:20:14

21年計提企業(yè)所得稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
拓展知識:小企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)可以根據(jù)實際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進行計提,如果企業(yè)把所得稅計提在期末,企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34

你好,你單位繳納所得稅不是通過銀行扣款嗎?
計提分錄是正確的,扣繳分錄貸方通常是銀行存款科目
2019-08-16 09:03:11
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