
免增值稅的,收入均開(kāi)的收據(jù),未開(kāi)據(jù)過(guò)增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷(xiāo)售額申報(bào)?
答: 是應(yīng)該按實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào)
增值稅申報(bào)只根據(jù)專(zhuān)票申報(bào)嗎
答: 你好,你是指收入嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了

