
為什么公司工資處理是這樣紙的,借:費用 貸:應付職工薪酬-工資結轉社保,借:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 應付職工薪酬-工資 貸:其它應付款-社保 其它應付款-公積金 應交稅費-應交個人所得稅發(fā)工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款交社保,借:其它應付款-社保 其它應付款-公積金 其它應付款-個人所得稅 貸:銀行存款
答: 正常計提工資 :借 費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)工資:借 應付職工薪酬 貸 應交稅費 個稅 其他應收款 銀行存款 計提社保 :借 管理費 貸 應付職工薪酬 扣社保: 借 應付職工薪酬 其他應收款 貸 銀行存款
計提工資、五險一金借:管理費用-工資 管理費用-保險 管理費用-公積金 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-保險 應付職工薪酬-公積金發(fā)放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-保險 其他應付款-公積金 應交稅費-應交個人所得稅繳納保險借:應付職工薪酬-保險 應付職工薪酬-公積金 其他應付款-保險 其他應付款-公積金 貸:銀行存款繳納個稅借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 對嗎?
答: 您好,您的處理非常正確!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理社保不通過應付職工薪酬--社保,分錄是 借管理費用--社保其他應收款-社保 貸:銀行存款 通過應付職工薪酬--社保過賬的話,計提是,借管理費用--社保 貸:應付職工薪酬--社保 繳納借:應付職工薪酬--社保 其他應收款--社保貸:銀行存款這些分錄有沒有寫錯
答: 對的..............


蘭生幽谷 追問
2022-04-26 13:45
蘭生幽谷 追問
2022-04-26 13:47
郭老師 解答
2022-04-26 13:48
蘭生幽谷 追問
2022-04-26 13:51
郭老師 解答
2022-04-26 13:53
蘭生幽谷 追問
2022-04-26 14:00
郭老師 解答
2022-04-26 14:03