老師,請(qǐng)問(wèn)收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呀?之前藍(lán)字發(fā)票做的分錄是 借:勞務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 (這個(gè)票現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,抵扣時(shí)做了分錄 借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)

薇薇
于2022-04-22 14:57 發(fā)布 ??1477次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-22 14:59
你好; 你描述下你們業(yè)務(wù) ;我好判斷。 你之前 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了。 你轉(zhuǎn)出了沒(méi)有; 開紅字信息表出去了嗎
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您好
借:庫(kù)存商品 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是做貸方,這個(gè)是貸方科目
2019-04-04 14:44:27
同學(xué),你好
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
2021-09-08 14:50:12
師,電費(fèi)每月沒(méi)有發(fā)票,已付現(xiàn)金,年底12月份電費(fèi)發(fā)票到是全年的電費(fèi),有進(jìn)項(xiàng)稅,我寫的憑證借 預(yù)付賬款 -電費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 預(yù)付賬款-電廠,結(jié)果 預(yù)付賬款是負(fù)數(shù),是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額。預(yù)付賬款不能為負(fù)數(shù)吧,怎么調(diào)整,老師麻煩你幫我寫分錄吧,我急等答案
2015-01-10 16:03:47
你先告訴我你原來(lái)是怎么做分錄的
2015-01-10 16:07:51
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2022-04-22 15:04
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2022-04-22 15:06