老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的。可以開差額。 答

三、高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,月初留抵稅額0.6萬(wàn)元,2022.4發(fā)生以下業(yè)務(wù): .1、外購(gòu)生產(chǎn)用材料,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款180萬(wàn)元;2、從花農(nóng)處購(gòu)入生產(chǎn)用鮮花,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,價(jià)款50萬(wàn)元。3、委托W公司(一般納稅人)加工A化妝品,材料成本74萬(wàn)元,加工費(fèi)11萬(wàn)元。收回后當(dāng)月以不含稅價(jià)120萬(wàn)元全部出售。4、銷售自產(chǎn)B化妝品,不含稅售價(jià)400萬(wàn)元,另收取品牌使用費(fèi)6.78萬(wàn)元。5、.上述購(gòu)入鮮花10%發(fā)生毀損。要求:1、計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)交消費(fèi)稅額;2、計(jì)算企業(yè)4月份實(shí)際交納的消費(fèi)稅額;3、計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)交增值稅額。
答: 、計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)交消費(fèi)稅額; (120+400+6.78/1.13)*0.15=78.9
高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,月初留抵稅額0.6萬(wàn)元,20224發(fā)生以下業(yè)1、外購(gòu)生產(chǎn)用材料,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款180萬(wàn)2、從花農(nóng)處購(gòu)入生產(chǎn)用鮮花,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,價(jià)款50萬(wàn)、委托W公司(一般納稅人)加工A化妝品,材料成本74萬(wàn)元,加工費(fèi)11萬(wàn)元。收回后當(dāng)月以不含稅價(jià)120萬(wàn)元全部出售。4、銷售自產(chǎn)B化妝品,不含稅售價(jià)400萬(wàn)元,另收取品牌使用費(fèi)678萬(wàn)元。5、上述購(gòu)入鮮花10%發(fā)生毀損要求1、計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)交消費(fèi)稅額;2、計(jì)算企業(yè)4月份實(shí)際交納的消費(fèi)稅額3、計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)交增值稅額
答: 、計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)交消費(fèi)稅額; (120+400+6.78/1.13)*0.15=78.9 、計(jì)算企業(yè)4月份實(shí)際交納的消費(fèi)稅額; 78.9-(74+11)/(1-0.15)*0.15=63.9 3當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 180*0.13+50*0.09*0.9+11*0.13=28.88 當(dāng)期銷項(xiàng)稅是 (120+400+6.78/1.13)*0.13=68.38 應(yīng)交增值稅68.38-28.88=39.5
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某酒廠為一般納稅人,2022年5月相關(guān)業(yè)務(wù)如下:①銷售白酒20噸不含稅售價(jià)50萬(wàn)元。收取包裝物租金3000元,包裝物押金2000元②外購(gòu)價(jià)值10萬(wàn)元的白酒勾兌藥酒,藥酒已全部銷售,不含稅售價(jià)18萬(wàn)元。3銷售黃酒7噸,不含稅售價(jià)5萬(wàn)元,另收取遠(yuǎn)費(fèi)1萬(wàn)元,均出具了專用發(fā)票。要求1)計(jì)算該酒廠5月應(yīng)交消費(fèi)稅;2)計(jì)算該酒廠5月應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅
答: 你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

