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廖**文
于2022-04-19 16:14 發(fā)布 ??546次瀏覽
徐悅
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2022-04-19 21:01
你好,第七老是你在附表一中下面填寫的金額。
徐悅 解答
跟其他欄沒有勾稽關(guān)系
廖**文 追問
2022-04-19 21:04
那這個第七欄金額從哪里來的,怎么填的?
是每月開的出口普通發(fā)票的金額。
2022-04-19 21:20
當(dāng)月退的稅都有356810.64是這么多,為什么出口普通發(fā)票的金額才1064571.17,須知1064571.17乘以出口退稅率0.13比356810.64小呀,退的稅款不是以出口普通發(fā)票的金額來的嗎?
2022-04-19 22:04
你們是生產(chǎn)企業(yè)嗎?并不是當(dāng)月開了發(fā)票當(dāng)月退稅的
2022-04-19 22:15
是生產(chǎn)企業(yè),我問哈哦,下面那張表中的免抵退銷售額是5531471.77。說明出口銷售額是5531471.77呀,可為啥你說上面那張表中1064571.17才是出口發(fā)票金額。 而不能說5531471.77才是出口發(fā)票金額,意思是本月出口錯售額為5531471.77.而只開了1064571.17.的出口發(fā)票,但對應(yīng)也不該退356810.64的稅呀,因為1064571.17乘以0.13比356810.64少呀。票才開了1064571.17。咋能退356810.64這多稅?出口退稅不是按出口發(fā)票金額乘以退稅率退稅的嗎?
2022-04-20 07:54
你看看本月退稅的申報表,上面退稅的發(fā)票都是什么時間開的?
老師說的是可能的情況,并不是一定
2022-04-20 08:24
這個分錄咋理解,出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額什么時候在借方什么時候在貸方
2022-04-20 08:25
學(xué)堂老師回答我很不滿意,看你很內(nèi)行,所以沒有重新提問,望親幫忙
2022-04-20 08:30
借,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)貸,"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(出口退稅)這是免抵稅額的會計分錄。年末轉(zhuǎn)銷的時候,會出現(xiàn)在貸方。
2022-04-20 08:31
你上面那個分錄是錯誤的
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報了。
增值稅申報表中有預(yù)收賬款做申報增值稅的嗎?
討論
小微企業(yè)增值稅申報表,要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
徐悅 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
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徐悅 解答
2022-04-19 21:01
廖**文 追問
2022-04-19 21:04
徐悅 解答
2022-04-19 21:04
廖**文 追問
2022-04-19 21:20
徐悅 解答
2022-04-19 22:04
廖**文 追問
2022-04-19 22:15
徐悅 解答
2022-04-20 07:54
徐悅 解答
2022-04-20 07:54
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2022-04-20 08:24
廖**文 追問
2022-04-20 08:25
徐悅 解答
2022-04-20 08:30
徐悅 解答
2022-04-20 08:31