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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-17 10:39

那去年的是不是沒計提,是計入以前年度損益調(diào)整嗎

宋生老師 解答

2017-04-17 10:38

您好!是的要分開才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅

宋生老師 解答

2017-04-17 10:40

您好!如果金額不大,也都計入今年就可以了。

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您好,一般情況下,交印花稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。計提時,借;稅金及附加(印花稅,最好加一下),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。
2017-10-10 18:01:31
你好,分錄對的,
2019-10-29 13:29:22
不能是負數(shù)吧,那這個等有計提別的附加稅的時候再沖掉,借銀行 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)付款,掛往來,有計提再做借稅金及附加 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)付款 負數(shù)
2020-07-14 14:51:38
你好1借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸銀行存款
2017-06-09 14:00:21
可能將這個科目修改一下,也可以不用修改。理論上這個科目目前已改成“稅金及附加”
2017-08-02 19:55:16
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