9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額1410元,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—代抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng) 1410,請(qǐng)問(wèn)老師分錄金額是寫(xiě)1410還是—1410 ?
答: 借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證1410,貸銀存
購(gòu)進(jìn)的原材料入庫(kù)后領(lǐng)用用于工程安裝,開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,那領(lǐng)用后增值稅是不是要轉(zhuǎn)出?分錄怎么做?
答: 你好!這個(gè)是不用轉(zhuǎn)出的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫(xiě),我是收到專票用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,開(kāi)出發(fā)票:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額月末計(jì)提和繳納時(shí)怎么做分錄,
答: 你好 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目放著 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

