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天青色等煙雨
于2022-04-15 10:54 發(fā)布 ??525次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2022-04-15 10:59
同學,你好,把你上個月的做負數(shù)分錄就行了比如:借:原材料(負數(shù))貸:應付帳款-暫估材料(負數(shù))
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原材料暫估材料多計提
答: 原材料暫估材料多計提
原材料暫估用什么做附件呀?
答: 您好,一般情況下,應該使用原材料入庫單,以及合同復印件作為附件的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
答: 沖銷 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
討論
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒有收到 怎么處理
上月原材料暫估入賬,這個月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
我們公司購進一批原材料暫估入賬時增值稅還暫估嗎,
股東投資原材料,發(fā)票還未開,金額也沒得,是不是先做 借 原材料暫估入賬 貸 實收資本
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 88564 個
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