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宋京
于2022-04-14 22:09 發(fā)布 ??1277次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-14 22:10
您好辦公室房租交了一年 需要攤銷支付的時候借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款分月攤銷借:管理費用貸:其他應(yīng)付款
宋京 追問
2022-04-14 22:23
不需要記入待攤費用嗎?
bamboo老師 解答
2022-04-14 22:24
您單位軟件有待攤費用科目么?有的話 收到發(fā)票了嗎?
2022-04-14 22:25
有,收到發(fā)票了。
2022-04-14 22:26
收到發(fā)票并付款借:待攤費用貸:銀行存款按月攤銷借:管理費用貸:待攤費用
2022-04-14 23:13
好的!謝謝老師!
2022-04-15 06:48
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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宋京 追問
2022-04-14 22:23
bamboo老師 解答
2022-04-14 22:24
宋京 追問
2022-04-14 22:25
bamboo老師 解答
2022-04-14 22:26
宋京 追問
2022-04-14 23:13
bamboo老師 解答
2022-04-15 06:48