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微信用戶
于2022-04-14 17:07 發(fā)布 ??1025次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-14 17:10
同學你好你的問題是什么
微信用戶 追問
2022-04-14 17:16
是在申報增值稅的時候,在附加稅費申報表中有個增值稅免抵稅額,然后系統(tǒng)是按照這個計算附加稅,我不太清楚這個增值稅免抵稅額是怎樣來的
2022-04-14 17:17
增值稅那一列我填的是是零,因為銷項減去進項,有20019.22可以留抵,不用繳納
2022-04-14 17:18
3月份當期免抵退銷售額是2796373.54
樸老師 解答
2022-04-14 17:27
免抵稅額是出口應退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,是屬于進出口退稅中的其中一塊,主要是針對出口應退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的
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增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經(jīng)回復你。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口免抵稅額在增值稅申報表的哪一欄
答: 同學你好 免抵稅額是出口應退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,直接抵減當期,增值稅申報表主表上15行“免、抵 、退”。
增值稅申報表附表5,增值稅免抵稅額數(shù)據(jù)是怎么來的
討論
老師,免抵退稅申報匯總表的留抵稅額和國稅申報的增值稅主表的期末留抵稅額是不是一致的?
免抵退稅申報匯總表的期末留抵稅額和國稅申報的增值稅主表的期末留抵稅額是不是一致的?
老師,增值免抵稅額需要在增值稅申報表中提現(xiàn)嗎
在申報免抵退稅的時候,有跨大類商品,選擇不退稅,對應的進項做進項稅額轉(zhuǎn)出,填寫在增值稅申報表的附表二18欄,但免抵退申報表提示了這個“存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額,需核實增值稅納稅申報數(shù)據(jù)及出口退稅申報數(shù)據(jù)”。需要怎么處理修改呢
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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微信用戶 追問
2022-04-14 17:16
微信用戶 追問
2022-04-14 17:17
微信用戶 追問
2022-04-14 17:18
樸老師 解答
2022-04-14 17:27