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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-14 10:53

你好,你計提的所得稅金額,有在資產(chǎn)負(fù)債表的  未分配利潤  欄次體現(xiàn)嗎 

Tiamo 追問

2022-04-14 10:54

沒有,是要在月底在計提一筆嗎

Tiamo 追問

2022-04-14 10:55

就是負(fù)債比資產(chǎn)多了這筆所得稅費用

鄒老師 解答

2022-04-14 10:59

你好,那資產(chǎn)負(fù)債表的  未分配利潤欄次,需要包括這個才是啊

Tiamo 追問

2022-04-14 11:06

那就相當(dāng)于我要再做一個借本年利潤,貸所得稅費用是吧

Tiamo 追問

2022-04-14 11:06

我剛看了下,這樣就平了

鄒老師 解答

2022-04-14 11:09

你好,是的,是這樣的

Tiamo 追問

2022-04-14 11:09

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-04-14 11:14

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

Tiamo 追問

2022-04-14 11:59

老師,還想問您個問題

Tiamo 追問

2022-04-14 12:01

就是我21年末把留底的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到借方應(yīng)交稅費-未交增值稅里,然后今年這個季度每個月都是銷項大于進(jìn),但是加上年初留底的是不用交稅的,那這種情況下,每月月底還要做什么分錄呢

Tiamo 追問

2022-04-14 12:03

因為我看這樣這個季度每個月的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費都是貸方的發(fā)生額減借方的發(fā)生額加上期初余額,向21年一直應(yīng)交稅費都是沒有金額,我不知道我有沒有做錯

鄒老師 解答

2022-04-14 12:08

請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。

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BD
2016-11-07 15:20:22
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
您好,資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都填正數(shù)
2021-04-11 23:50:16
個人所得稅在應(yīng)付職工薪酬里
2019-07-13 16:18:14
你好,是包括計提的所得稅的
2019-07-15 16:36:18
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