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送心意

楊一老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-04-11 22:13

同學(xué)你好,你那個(gè)借方分錄是不是筆誤是借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收提成費(fèi)

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:13

不是,賬上是這么寫的

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:16

可能是賬上寫錯了意思吧

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:16

能回答一下為什么沖管理費(fèi)用嗎

楊一老師 解答

2022-04-11 22:20

同學(xué)你好,如果你確定分錄沒錯的話,老師理解的是之前計(jì)提了一筆應(yīng)付的提成費(fèi),現(xiàn)在無需支付,所以沖減管理費(fèi)用

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:31

我還是不太懂不支付了為什么要沖管理費(fèi)用?

楊一老師 解答

2022-04-11 22:36

同學(xué)你好,企業(yè)在籌建期間發(fā)生的開辦費(fèi),包括人員工資、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、注冊登記費(fèi)、提成費(fèi)等,借記管理費(fèi)用科目,這邊無需支付就直接沖減了

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:58

因?yàn)檫@個(gè)帳上其他應(yīng)收款借方是負(fù)數(shù)50是建賬的期初金額,

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:58

是不是可以理解為建賬之前應(yīng)該有一筆分錄是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款應(yīng)付提成費(fèi)

海瑞兒 追問

2022-04-11 22:59

然后現(xiàn)在因?yàn)椴恢Ц读?,所以就是借其他?yīng)收—應(yīng)付提成費(fèi)貸管理費(fèi)用

楊一老師 解答

2022-04-11 23:00

我是這樣理解的,之前有一筆分錄是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-應(yīng)付提成費(fèi);現(xiàn)在因?yàn)椴恢Ц读耍跃褪墙杵渌麘?yīng)收—應(yīng)付提成費(fèi),貸管理費(fèi)用

海瑞兒 追問

2022-04-11 23:06

但是建帳的時(shí)候其他應(yīng)收—應(yīng)付提成費(fèi)期初數(shù)就錄了這個(gè)50,也沒有分錄憑證

楊一老師 解答

2022-04-11 23:08

這個(gè)建議您和做賬的人員了解一下,畢竟做賬的人員更清楚,我們討論的是這樣做的原因是什么。

海瑞兒 追問

2022-04-11 23:09

意思是不是說建賬之前應(yīng)該做這筆借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付提成費(fèi)

海瑞兒 追問

2022-04-11 23:10

因?yàn)檫@個(gè)帳已經(jīng)很多年前的事情了,所以他們應(yīng)該也不是很清楚

楊一老師 解答

2022-04-11 23:10

你的理解是對的,我贊同

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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