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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-12 17:54

老師,請問我司在2016年10月份成立,但是在12月份收到園區(qū)房屋補(bǔ)貼200萬,當(dāng)時直接確認(rèn)為營業(yè)外收入,但是外部審計調(diào)整為遞延收益,16年兩個月當(dāng)期確認(rèn)收入45萬元,年底報表呈虧損狀態(tài)。但是為什么審計還要計提企業(yè)所得稅呢?

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 15:17

您好,是雙方。雙方繳納印花稅的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 17:58

您好,因為您沒有單獨(dú)核算的原因吧。因為政府補(bǔ)助有撥款文件,有政府對此撥款的使用管理辦法,還要單獨(dú)核算,才可以作為免稅收入的,但是使用此款的支出,也不能稅前扣除的。

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回答下,謝謝老師了
2018-06-15 18:00:04
你好,簽訂合同 的次月申報
2017-06-06 14:53:00
您好,是雙方。雙方繳納印花稅的。
2017-04-12 15:17:42
你好 契稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間 納稅人簽訂土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移du合同的當(dāng)天,或者納稅人取得其他具有土地、房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移合同性質(zhì)憑證的當(dāng)天。
2020-06-24 12:14:44
您好,按照合同價計算。
2019-08-03 18:42:47
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