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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-12 15:40

我們公司在2012年支付一筆16000元的帳給別人公司,到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。之前沒有計提壞賬準(zhǔn)備,那我做的分錄對不對

啊哈哈 追問

2017-04-12 15:47

是確認(rèn)收不到發(fā)票,錢也拿不回來,公司也不存在啦,那我們具體怎么做分錄

宋生老師 解答

2017-04-12 15:13

您好1①計提、補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備: 
借:資產(chǎn)減值損失 
    貸:壞賬準(zhǔn)備 
②沖減(轉(zhuǎn)回多提)壞賬準(zhǔn)備 
借:壞賬準(zhǔn)備 
    貸:資產(chǎn)減值損失 
(2)應(yīng)收款項作壞賬轉(zhuǎn)銷(確認(rèn)壞賬損失) 
借:壞賬準(zhǔn)備 
    貸:應(yīng)收賬款 
(3) 已確認(rèn)的壞賬又收回 
①轉(zhuǎn)回已確認(rèn)的壞賬 
借:應(yīng)收賬款 
    貸:壞賬準(zhǔn)備 
②收回貨款 
借:銀行存款 
    貸:應(yīng)收賬款

宋生老師 解答

2017-04-12 15:44

您好!這樣的,你要先確認(rèn)是不是收不到了。

宋生老師 解答

2017-04-12 15:50

您好!借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款。

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