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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-04-10 22:55

謝謝老師

紅牛 追問

2022-04-10 23:02

老師,因為剛接手這個公司,之前的同事內(nèi)賬應(yīng)交稅費沒有處理,系統(tǒng)按照營業(yè)收入在資產(chǎn)負債表里計算了應(yīng)交稅費,如果按照您剛才說的解決辦法,以后錄入可以按照含稅價格計算,那現(xiàn)在想調(diào)整一下這個科目之前的問題,有辦法可以找一個科目把應(yīng)交稅費過渡出去么,在不影響反映企業(yè)真實利潤的情況下

紅牛 追問

2022-04-11 07:24

老師,因為剛接手這個公司,之前的同事內(nèi)賬應(yīng)交稅費沒有處理,系統(tǒng)按照營業(yè)收入在資產(chǎn)負債表里計算了應(yīng)交稅費,如果按照您剛才說的解決辦法,以后錄入可以按照含稅價格計算,那現(xiàn)在想調(diào)整一下這個科目之前的問題,有辦法可以找一個科目把應(yīng)交稅費過渡出去么,在不影響反映企業(yè)真實利潤的情況下 

紅牛 追問

2022-04-11 09:15

還有個小疑問,我有的貨是按照不開票購入,開票賣,有的貨按照開票購入,不開票賣,按照您剛才說的方法錄系統(tǒng),會有差異么

紅牛 追問

2022-04-11 09:23

就是說不要考慮買進或者賣出開不開發(fā)票,按照實際付出去的錢和實際購入的錢去記錄

紅牛 追問

2022-04-11 09:44

如果還是按照公司之前那么錄入內(nèi)賬,月底把系統(tǒng)自己算的應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)到未分配利潤這個科目,是不是也可以?因為今年已經(jīng)開始了3個月,我剛接手之前的工作,再這個會計年度調(diào)整總怕會亂

紅牛 追問

2022-04-11 09:54

多謝老師

紅牛 追問

2022-04-11 10:02

哈哈哈,多謝老師夸獎

圖圖*老師 解答

2022-04-10 22:49

你好,內(nèi)賬的收入成本和外賬一樣的話,內(nèi)賬就沒多大存在的價值了。

圖圖*老師 解答

2022-04-10 22:51

你的困擾可以這樣解決,內(nèi)賬按含稅價核算,不處理進銷項,外賬交稅交多少內(nèi)賬也反應(yīng)多少,增值稅計入已交稅金科目,其他稅費正常計入損益或資產(chǎn)價值

圖圖*老師 解答

2022-04-11 09:08

你這部分應(yīng)交增值稅其實就是毛利形成的,現(xiàn)在把不含稅轉(zhuǎn)成含稅,銷項并到收入,進項轉(zhuǎn)回到成本,最終影響的就是毛利,所以你可以調(diào)到未分配利潤。后期按含稅做,有交增值稅了,就反映在已交稅金一個科目

圖圖*老師 解答

2022-04-11 09:18

同一個口徑,按含稅記購進和銷售,內(nèi)賬就是和流水賬不用管發(fā)票

圖圖*老師 解答

2022-04-11 09:34

對,就是的,發(fā)票是外賬去考慮就行了

圖圖*老師 解答

2022-04-11 09:53

可以的,等到新的會計年度再變

圖圖*老師 解答

2022-04-11 10:02

不客氣的,你挺細心

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