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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-04-10 10:13

你好,這100萬給法人就可以了,借 其他應(yīng)付款-法人 100  貸 銀行存款 100

心晴 追問

2022-04-10 10:14

老師,那未分配利潤賬上的余額怎么辦

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:19

你好 ,應(yīng)該是 借 利潤分配-未分配利潤 貸 銀行存款

心晴 追問

2022-04-10 10:28

老師,用你第一個分錄做,未分配利潤賬面余額無法解決,用你第二個分錄吧,其他應(yīng)付款無法解決

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:30

你好,最后注銷的時候再把各個余額解平就可以了。如果未分配利潤有余額,是需要繳納企業(yè)所得稅的。

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你好 你計提盈余公積做 :借:利潤分配-提取法定盈余公積,貸:盈余公積-法定盈余公積。2、年末,將利潤分配賬戶下的其他明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配—提取法定盈余公積。
2020-08-01 11:33:08
你好,沒有規(guī)定要這樣,企業(yè)可以根據(jù)實際操作就好,不一定要先歸還的
2020-01-09 11:12:43
你好,這100萬給法人就可以了,借 其他應(yīng)付款-法人 100 貸 銀行存款 100
2022-04-10 10:13:27
最后一步,他是因為準則,它有一個規(guī)定,利潤分配下面的其他明細科目不能有余額,他的余額只能放在未分配利潤,所以說后面要做一個明細科目的內(nèi)部結(jié)。
2021-12-19 19:37:54
您好,是的。     
2017-07-03 23:36:13
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