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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-04-10 08:58

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出  
貸:應(yīng)交稅費-附加稅費
                     -所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

財務(wù)小白 追問

2022-04-10 09:08

老師進行稅額轉(zhuǎn)出也調(diào)整到以前年度損益嗎,有點不明白,

借;應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金-進行稅額轉(zhuǎn)出
貸;現(xiàn)金

這么做可以嗎

財務(wù)小白 追問

2022-04-10 09:09

老師這些調(diào)整完,我的賬套是不是也得調(diào)整,現(xiàn)金,銀行存款,庫存商品,應(yīng)付賬款,成本是不是都得調(diào)整呀

家權(quán)老師 解答

2022-04-10 09:09

應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金-進行稅額轉(zhuǎn)出這個科目對應(yīng)的借方是成本費用科目哈

財務(wù)小白 追問

2022-04-10 09:35

現(xiàn)金,銀行存款,庫存商品,應(yīng)付賬款是不是都得調(diào)整

家權(quán)老師 解答

2022-04-10 09:37

庫存商品都已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在只是調(diào)增出庫的商品中包含的增值稅成本

財務(wù)小白 追問

2022-04-10 09:52

老師你好
借;管理費用-現(xiàn)金
貸;應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出

這樣做對嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候把它結(jié)轉(zhuǎn)管理費用里嗎

家權(quán)老師 解答

2022-04-10 09:56

你當(dāng)時不考慮增值稅該計入什么科目就對應(yīng)什么科目?

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