老師,我們收一個季度的租金,也開了票,但是分月確認收入(比如3月份收了4-6月租金,開了發(fā)票,只確認4月的收入,,但是增值稅我們是3月交的)這種情況怎么在金蝶K3應收系統(tǒng)操作呢?

薄荷凝望
于2022-04-08 16:23 發(fā)布 ??1245次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2022-04-08 16:31
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入 4月收入
合同資產 5-6月收入
應交稅費-增值稅
借:合同資產 5-6月收入
貸:其他業(yè)務收入 5-6月收入
相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅
你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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薄荷凝望 追問
2022-04-08 16:38
家權老師 解答
2022-04-08 16:44